【财政报告】关于天津市红桥区2007年预算执行情况和2008年预算草案报告【完整版】

时间:2023-04-19 14:00:07 手机站 来源:网络

关于天津市红桥区2007年预算执行情况和2008年预算(草案)的报告各位代表:我受区政府的委托,向大会报告2007年预算执行情况和2008年预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意下面是小编为大家整理的【财政报告】关于天津市红桥区2007年预算执行情况和2008年预算草案报告【完整版】,供大家参考。

【财政报告】关于天津市红桥区2007年预算执行情况和2008年预算草案报告【完整版】


关于天津市红桥区2007年预算执行情况和

2008年预算(草案)的报告



各位代表:

我受区政府的委托,向大会报告2007年预算执行情况和2008年预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2007年预算执行情况

2007年,财政预算工作在区委、区政府的领导下,在区人大的监督下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会等重大战略举措,紧紧围绕我区“城建带动、强三优二”经济发展战略,积极推进 “一二三六”经济发展布局建设。全年以增加财政收入为中心,以壮大税源基础为重心,以加强财政管理为手段,坚持依法理财,努力增收节支,财政预算运行情况良好,区级财政收入继续保持平稳增长,财政支出效率明显增强,基本保证了全区各项事业发展的需要。

(一)财政收入

2007年中央、市、区三级税收收入预计完成86000       万元。其中:国税收入29600万元,地税收入48000万元,契税收入8400万元。

2007年区级财政收入预计完成 46300万元,完成预算的102.18%,同比增长27.62%。

1、区级税收收入预计完成38300万元,完成预算的91.19 %。其中:国税收入5800万元,完成预算的111.54 %;地税收入24100万元,完成预算的101.26%;契税收入8400万元,完成预算的64.62%

2、非税收入预计完成8000万元,其中,行政事业性收费3470万元;罚没收入4200万元。

(二)财政支出

区十五届人大一次会议审议通过的2007年财政支出预算为70320万元。在预算执行过程中,增加了一些新的刚性支出项目,经测算,需增加财政支出16000万元。主要包括:一是规范津贴补贴后增资7500万元,二是各单位经费申请增加2400万元;三是扶植企业发展3000万元(主要是对重点企业给予的奖励);四是粮食风险金540万元;五是市场建设费1000万元;六是城镇居民基本医疗保险上解市局款以及其他专用款1560万元。

2007年区级财政支出预计完成 86320万元,完成年度预算70320万元的122.75%,比上年预计完成增长28.84%

主要支出项目预计完成情况是:

一般公共服务支出11200万元;

公共安全支出11000万元;

教育支出33400万元;

科学技术支出500万元;

文化体育与传媒支出900万元;

社会保障和就业支出3500万元;

医疗卫生支出9000万元;

环境保护支出620万元;

城乡社区事务支出12100万元;

工业商业金融等事务支出3700万元;

其他支出400万元。

截至2007年累计实有财力可达到88000万元,与预计财政支出 86320万元相抵收支平衡,略有结余。

2007年预算运行的主要特点:一是财政收入总体完成情况良好,完成了区人大年初批准的收入进度,同比增长幅度超过了预期目标;二是从收入结构来看,今年以来各税种增幅不尽合理,主要表现各主税种仍然保持持续增长的态势,但其增幅没有达到预期目标;小税种的土地使用税、车船使用税受政策影响以及土地契税欠收而下降,但非税收入增幅较大,弥补了税收收入的不足;三是财政支出保障能力进一步增强,加大对教育事业的投入,提升我区教育的整体水平;对文、卫、体等经费的投入均高于全区支出增幅水平,促进了全区各项事业的协调发展;四是财政支出的增长速度高于财政收入的增速,收入不能满足支出的需要,特别是规范公务员津贴补贴后,财政支出总量不足,导致财政收支缺口较大,收支结构不尽合理。

二、2008年预算草案

(一)财政收入

2008年中央、市、区三级税收收入安排为115000万元。区级财政收入安排为60000万元,同比增长29.59%。其中:区级税收收入安排为57000万元。主要包括:国税收入7000万元;地税收入30000万元;契税收入20000万元。非税收入安排3000万元。

(二)财政支出

2008年财政支出安排88000万元,比上年年初预算

70320万元增长25.14 %,按同口径计算比2007年预计支出增长10.94%。

主要支出项目安排为:

一般公共服务支出11800万元

公共安全支出11600万元

教育支出34000万元

科学技术支出300万元

文化体育与传媒支出1000万元

社会保障和就业支出3600万元

医疗卫生支出9500万元

环境保护支出300万元

城乡社区事务支出8800万元

工业商业金融等事务支出4000万元

其他支出3100万元

2008年全区财力收入预计可达到93360万元,综合招商引资、财政收入及财政支出水平等因素,当年财政收入在保证财政支出后,实现收支平衡。

三、保证措施

(一)加强领导,树立完成收入任务的信心和决心

展望明年收入任务,形势十分严峻,我们要在区委、区政府的领导下,认真落实各项工作要求,科学、准确的判断组织收入工作的形势,清醒地审视面临的困难和压力,坚定完成任务的信心,牢固树立紧迫意识,增强大局意识,责任意识,提高对财政工作的科学化、精细化管理,提升向内挖潜力,克服困难,把各项工作抓紧抓实,确保完成全年收入任务。

(二)强基固本,加强税源建设

为确保完成全年工作目标,按照区委、区政府加强税源工作的要求,税源办将围绕全区税源工作这个中心,做好以下工作;一是以税源工作台帐为依据,盯紧各责任部门税源重点工作,并加强考核与分析,保证完成全年收入任务;二是继续制定和完善相关招商引税奖励政策,加大对金融保险行业的引进力度,逐步完善、优化我区的税源结构;三是深化大胡同地区征管工作,顺利实施“一费制”征管新模式,确保大胡同地区税收应收尽收;四是进一步完善税源例会制度、信息共享制度、责任目标考核及奖励制度,形成全区齐心合力,对税源户齐抓共管的联动工作机制;五是加强新建项目的税收征管,保证新建项目税收足额增收。

(三)加强征管,确保完成全年收入任务

一是继续挖掘收入潜力,强化收入征管,坚持依法治税,做到应收尽收;二是继续加大对房地产业税收的服务、征管和监管,把我区房地产项目带来的税收留足,留够;三是积极协调并配合区房管、建委、税务等部门,对房产税、土地使用税等小税种加强征管;四是制定全年财政收入任务台帐,保证收入任务落实到单位,有效促进财政增收;五是加强个体税收征管力度,规范个体商户的纳税行为;六是加强非税收入管理,落实好“收支两条线”规定,推进非税财政收入收缴制度的改革,力争在我区推行“以票管费”的管理方式,保证行政事业性收费和政府性基金及时足额上缴。

(四)保证重点,严格控制支出

一要以会计信息化平台为切入点,加强财政专项资金的监管力度,提高财政管理水平;二要认真贯彻执行《政府采购法》,健全政府采购管理运行机制,严格控制政府采购程序,规范、控制财政资金科学、合理支出;三要积极推进财政预算改革,推行和完善部门预算,做好工资统发和集中支付改革试点工作;四要按照预算编制原则,加强预算管理,合理确定预算指标,控制不必要支出;五是坚持依法理财,严格支出管理,优先保证增加行政事业单位人员工资和低保收入的政策性支出;六是严格控制新批有财政供给经费的机构,严格控制新增单位行政事业人员,清理编外人员和临时工;七是进一步优化支出结构,财政支出除保证人员经费、社会保障支出外,要逐步提高全区党政机关及事业单位公用支出的水平,支持区教科文卫等事业重点项目的建设和发展。

各位代表!2008年是我区加快发展,全面建设和谐红桥的重要一年,财政改革与发展的任务仍十分繁重。为此,财政工作一定要在区委、区政府的领导下,认真贯彻落实《监督法》,自觉接受人大代表对财政工作的监督和指导,认真听取政协委员的意见和建议,坚持依法理财,深化财政改革,加强财政管理,确保完成各项工作任务,为建设更加繁荣和谐的红桥做出新的更大贡献。

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